|
|
Arquivo
-
Fevereiro, 2011
-
Janeiro, 2011
-
Dezembro, 2010
-
Novembro, 2010
-
Outubro, 2010
-
Setembro, 2010
-
Agosto, 2010
-
Julho, 2010
-
Junho, 2010
-
Maio, 2010
-
Abril, 2010
-
Março, 2010
-
Fevereiro, 2010
-
Janeiro, 2010
-
Dezembro, 2009
-
Novembro, 2009
-
Outubro, 2009
-
Setembro, 2009
-
Agosto, 2009
-
Julho, 2009
-
Junho, 2009
-
Maio, 2009
-
Abril, 2009
-
Março, 2009
-
Fevereiro, 2009
-
Janeiro, 2009
|
MAIO 2010 - EM ANDAMENTO
NATUREZA DA DESPESA
| VALOR UTILIZADO
| A - COMBUSTÍVEL
| R$ 971,89
| | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 1.714,75
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
| R$ 0,00
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
| R$ 991,06
| | H - LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.315,00
| | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | R$ 142,89
| | L - PROVEDOR DE INTERNET | R$ 35,15
| M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
| R$ 0,00
| | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | R$ 891,90
| | O - TELEFONE FIXO | R$ 0,00
| P - TELEFONE MÓVEL
| R$ 939,31 | S - DESPESAS DE CORREIO
| R$ 566,77
| T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
| R$ 1.923,30
| V-COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSÃO GRÁFICA
| R$ 0,00
| TOTAL | R$ 9.492,02
|
Explicação: O item D não aparece na relação de fornecedores, pois trata-se de contrato de locação fiirmado pela Câmara Municipal, cujo valor é pago pela própria Câmara, sendo descabido o ressarcimento. MAIO 2010 - RELAÇÃO DE FORNECEDORES DATA
| ITEM
| VALOR
| FORNECEDOR
| CNPJ/CEP
| NOTA FISCAL
| | 05/05 | A - COMBUSTÍVEL | R$ 105,00 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | | 07/05 | A - COMBUSTÍVEL | R$ 116,02 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | | 10/05 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
| R$ 771,39 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 43.283.811/0033-37 CEP:05512-200 |  | 12/05
| A - COMBUSTÍVEL | R$ 95,00 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | | 17/05 | A - COMBUSTÍVEL | R$110,09 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | | 18/05 | A - COMBUSTÍVEL | R$70,41 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | | 19/05 | P-TELEFONE MOVEL
| R$ 896,33 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 66.970.229.0001-67 -CEP:02013-970 |  | | 20/05 | A - COMBUSTÍVEL
| R$ 64,37
| AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | 22/05 | L-PROVEDOR DE INTERNET | R$ 35,15
| UNIVERSO ONLINE S/A
| 01.109.184/0004-38 CEP:01452-002 |  | | 24/05 | A - COMBUSTÍVEL | R$ 105,68 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | 26/05
| A - COMBUSTÍVEL | R$ 78,84
| AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 63.090.740./0001-86 CEP:01313-010 |  | 28/05
| A-COMBUSTIVEL | R$ 50,00 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 63.090.740/0001-86 CEP:01313-010 |  | 28/05
| A-COMBUSTIVEL | R$ 79,07
| AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 63.090.740/0001-86 CEP:01313-010 |  | 31/05
| H - LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.160,00 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME
| 00.280.91/0001-10 CEP:02967-000 |  | 31/05
| N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA Explicação: o crédito para abatimento de IPTU gerado com a NFe não é ressarcido pela casa. | R$ 891,10 (NF R$ 900,00) | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME
| 00.280.91/0001-10 CEP:02967-000 |  | 31/05
| A - COMBUSTÍVEL | R$ 40,00
| AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 63.090.740/0001-86 CEP:01313-010 |  | | | | | | |
|
|
Obrigada São Paulo
Trabalhei como vereadora (2007-2010) não só para transformar a cidade, mas também as pessoas. A sede de mudança só aumentou a cada ano, a cada conquista.
A nossa trajetória continua. Convido você a continuar comigo esse trabalho e participar de outras transformações. Vamos juntos estender essas conquistas para todo o Brasil! Mara Gabrilli Acesse: www.maragabrilli.com.br/federal
|